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审计处工作职责
2014-05-23 15:24  贺州学院审计处

审计处根据《中华人民共和国审计法》、审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》、《内部审计实务指南》等法律法规和学校内部审计的管理规定,在学院党、政的领导下,国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导下,依法依规独立开展内部审计工作。通过内部审计促进相关单位改善管理水平、规范经济活动行为,提高经费使用效益。具体审计事项如下: 

1.制定内部审计规章制度和管理制度。 

2.制定本处年度工作计划,并完成年度总结。 

3.草拟年度审计计划,报校长办公会审议。 

4.主要对学校的下列事项进行审计: 

(1)财务收支及有关经济活动;  

(2)预算执行和决算; 

(3)预算内、预算外资金的管理和使用;  

(4)专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用;  

(5)固定资产的投资项目;  

(6)货物类采购项目; 

(7)服务类采购项目; 

(8)基建(修缮)工程类采购项目;  

(9)对外投资项目;  

(10)经济合同; 

(11)内部控制制度的健全、有效及风险管理;  

(12)经济管理和效益情况;  

(13)有关领导人员的任期经济责任;  

5.负责审计资料的立卷、整理、归档、保管和保密工作。 

6.负责本处网站的建设、更新和维护工作。 

7.完成上级交办的其他工作。 

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